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中国国际贸易促进委员会北海市支会2024年度单位预算

作者:小编 日期:Mar.01.2024 点击数:  

  经贸代表团访问和考察,与有关国际组织和商协会开展交流与合作,组织、承办和参加有关会议。

  (七)为本市企业提供国际贸易促进服务,向政府有关部门反映企业界有关情况和意见。

  (八)办理本市企业的商事活动和法律咨询,根据授权出具北海市出口商品货物原产地证书和不可抗力证明。

  (九)承担对中国国际商会北海商会的日常工作,在北海企业中发展中国国际商会会员并为会员企业提供各类服务。

  中国国际贸易促进委员会北海市支会是群团机关,内设办公室,主要承担机关日常事务。

  2024年收支总预算86.25万元,同比增加55.62万元,增长181.54%。收入均为一般公共预算拨款,支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  2024年收支总预算变动的主要原因有:一是基本支出增加,调入2名在编人员而相应增加人员经费;二是项目支出增加,新增贸促工作经费。

  2024年收入总预算86.25万元,同比增加55.62万元,增长181.54%,均为一般公共预算收入。主要原因有:一是基本支出增加,调入2名在编人员而相应增加人员经费;二是项目支出增加,新增贸促工作经费。

  1.201一般公共服务支出类科目支出76.71万元,占本年支出预算88.94%,同比增加50.08万元,增长188.03%。主要原因是调入2名在编人员而相应增加基本工资和津补贴等人员经费。

  2.210卫生健康支出类科目支出3.19万元,占本年支出预算3.7%,同比增加1.67万元,增长109.12%。主要原因是调入2名在编人员而相应增加医疗保险费。

  3.221住房保障支出类科目支出6.35万元,占本年支出预算7.36%,同比增加3.87万元,增长156.43%。主要原因是调入2名在编人员而相应增加住房公积金缴费。

  基本支出预算81.25万元,占本年支出预算94.2%,同比增加50.62万元,增长165.22%。其中:工资福利支出预算65.97万元,占基本支出预算81.19%;商品和服务支出预算8.8万元,占基本支出预算10.83%;对个人和家庭的补助预算6.48万元,占基本支出预算7.98%。基本支出增加的主要原因是调入2名在编人员而相应增加人员经费。

  项目支出预算5万元,占本年支出预算5.8%,同比增加5万元。项目支出增加的主要原因是新增贸促工作经费。

  2024年财政拨款总收入86.25万元,总支出86.25万元。收入均为一般公共预算,支出包括一般公共服务支出76.71万元、卫生健康支出3.19万元、住房保障支出6.35万元。财政拨款总收入和总支出同比增加55.62万元,增长181.54%。增加的主要原因有:一是基本支出增加,调入2名在编人员而相应增加人员经费;二是项目支出增加,新增贸促工作经费。

  2024年一般公共预算拨款支出86.25万元,同比增加55.62万元,增长181.54%。增加的主要原因有:一是基本支出增加,调入2名在编人员而相应增加人员经费;二是项目支出增加,新增贸促工作经费。其中:基本支出81.25万元,项目支出5万元。具体支出预算如下:

  事业运行76.71万元,其中基本支出预算71.71万元,项目支出预算5万元。主要用于保障日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等。

  事业单位医疗3.19万元,全部是基本支出预算。主要是根据北海市统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

  住房公积金6.35万元,全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定,按在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

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  2024年一般公共预算基本支出81.25万元,同比增加50.62万元,增长165.22%。主要原因是调入2名在编人员而相应增加人员经费。其中:人员经费70.85万元,公用经费10.4万元。具体支出预算如下:

  工资福利支出65.97万元,其中:基本工资16.89万元、津贴补贴12.62万元、奖金14.44万元、伙食补助费1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.9万元、职业年金缴费3.45万元、职工基本医疗保险缴费3.19万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金6.35万元。

  商品和服务支出8.8万元,其中:办公费0.49万元、电费0.17万元、邮电费0.88万元、差旅费0.84万元、维修(护)费0.12万元、会议费0.14万元、培训费0.14万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.06万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出0.76万元。

  对个人和家庭的补助6.48万元,其中:退休费5万元、其他对个人和家庭的补助1.48万元。

  2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出0.34万元,同口径比2023年预算0万元增加0.34万元,增加的主要原因是因疫情原因,2023年度未编制三公”经费、会议费和培训费预算。具体如下:

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  1.因公出国(境)经费2024年预算0万元,与上年相比无增减变化。主要原因是因公出国(境)经费由市财政实行统筹管理,部门不单独编制因公出国(境)经费预算。

  2.公务接待费2024年预算0.06万元,同比增加0.06万元,增加的主要原因是疫情防控转段后上级或有业务往来的兄弟单位来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动增多。

  3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元,与上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

  4.会议费2024年预算0.14万元,同比增加0.14万元,增加的主要原因是编制2023年部门预算时,因疫情原因,未编制会议费预算。

  5.培训费2024年预算0.14万元,同比增加0.14万元,增加的主要原因是编制2023年部门预算时,因疫情原因,未编制培训费预算。

  本单位机关运行经费预算安排情况:2024年机关运行经费预算8.8万元,占基本支出预算10.83%,同比增加4.82万元,增长120.9%。增加的主要原因在于增加新调入人员而相应增加定额公用经费及通讯交通补贴等。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

  本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目1个,预算资金5万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

  项目名称贸促工作经费,预算资金5万元,2024年度绩效目标为保障贸促工作正常开展,设1条数量指标:参加各类展会、推介、招商、调研学习活动(≥3次);设1条质量指标:提升北海市知名度和竞争力(提升);设1条时效指标:参加各类展会、推介、招商、调研学习活动时间(2024年12月31日前);设1条成本指标:成本控制数(≤5万元);设1条社会效益指标:贸促工作开展正常率(=100%);设1条满意度指标:社会公众对贸促工作满意度(≥85%)。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。真人官网 九游会AG真人官网 九游会AG